Faktúra č. DF/24/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 5/2024-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 13.06.2024
  • Celková hodnota: 1 838,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť