Faktúra č. DF/24/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: Dierovač-ekon.úsek-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 37,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/24
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/24 Stredná odborná škola 37947541 FUEGO.SK s. r. o. 47569255 32,26 € 25.04.2024 11.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť