Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0164
- Popis fakturovaného plnenia: Dierovač-ekon.úsek-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 37,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/24
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
102/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
32,26 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť