Faktúra č. DF/23/0298

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0298
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 159,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: /23
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť