Faktúra č. DF/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet 4/2023-škola
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 202,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. /23
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť