Faktúra č. DF/23/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 519,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 0064/23
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť