Faktúra č. DF/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-škola
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 6,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 049/23
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť