Faktúra č. DF/22/0445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0445
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 139,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /22
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť