Faktúra č. DF/22/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota: 469,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/22
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť