Faktúra č. DF/22/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 319,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 020/22
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť