Faktúra č. DF/22/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier-škola
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 117,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ----
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť