Faktúra č. DF/22/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 769,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť