Faktúra č. DF/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-CHO
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 28,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. /22
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť