Faktúra č. DF/21/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom šnúrov.telefónu-1/2021-škola
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 0,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 036/21
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť