Faktúra č. DF/20/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
  • Dátum doručenia: 15.06.2020
  • Celková hodnota: 522,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /20
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť