Faktúra č. DF/19/0353

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektr. energia-škola-vyúčtovanie za rok 2019
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 31,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 022/19
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť