Faktúra č. DF/19/0343

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 12/2019-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 5 756,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/19
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť