Faktúra č. DF/19/0269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0269
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-účel.-ŠI
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 266,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ----
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť