Faktúra č. DF/19/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby virtuál. knižnice od 1.10.-31.12.2019-škola
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť