Faktúra č. DF/19/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2019-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 648,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť