Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0225
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2019-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 648,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť