Faktúra č. DF/19/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch 4-9/2019+materiál-ŠI
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 294,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 016/19
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť