Faktúra č. DF/19/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-HČ
  • Dátum doručenia: 03.07.2019
  • Celková hodnota: 227,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj.052/19
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť