Faktúra č. DF/19/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 5/2019-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 2 930,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/19
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť