Faktúra č. DF/19/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2019-budova A
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 396,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť