Faktúra č. DF/19/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 347,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: /19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť