Faktúra č. DF/19/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 375,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 049/19
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť