Faktúra č. DF/18/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky 12/2018-HČ
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 70,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 010/18
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť