Faktúra č. DF/18/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážková voda 9/2018-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 829,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť