Faktúra č. DF/18/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2018-budova A
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 524,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ----
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť