Faktúra č. DF/18/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 5/2018-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 08.06.2018
  • Celková hodnota: 1 628,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 016/18
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť