Faktúra č. DF/18/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie výťahov za 1-3/2018+materiál-ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 209,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /18
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť