Faktúra č. DF/17/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie výťahov 1-6/2017+materiál-ŠI
  • Dátum doručenia: 28.06.2017
  • Celková hodnota: 533,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 10/17
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť