Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFP/23/0149 Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 784,20 € 08.01.2024 08.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0002 Služba-zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0486 Mobilný telefón 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0485 Mobilný telefón 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,32 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0484 Telefóny-pevné linky-12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,99 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0482 TV Magio-12/2023-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0479 Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0477 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 47,59 € 04.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0481 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 128,45 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0480 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 369,22 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0004 Nové verzie MAGMA za I.Q 2024 Stredná odborná škola 37947541 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0003 Servisné práce za I.Q 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0001 Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0011 Seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov Stredná odborná škola 37947541 RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s. r. o. 36330035 65,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0007 Internet 1/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 17.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0006 Internet 1/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,90 € 17.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0009 Registr.poplatok - Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska-škola Stredná odborná škola 37947541 Junior Achievement Slovensko,n.o. 42166292 50,00 € 22.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0483 VBA prístup-VUC-net 12/2023 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0152 Mobilný telefón 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0151 Mobilný telefón 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0001 Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 435,80 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0147 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 43,07 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0150 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 337,07 € 08.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0003 Čerpadlo-kotolňa-PČ Stredná odborná škola 37947541 Aquateams s. r. o. 55526233 353,75 € 26.01.2024 31.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0002 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 128,80 € 03.01.2024 02.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0017 Školské tlačivá-vyúčtov. zálohy Stredná odborná škola 37947541 ŠEVT a.s. 31331131 67,20 € 30.01.2024 07.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0016 Časopis "Čo ma vedieť mzd.účtovníčka"-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 PSDOMOV, s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 07.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0012 Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 159,27 € 26.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0005 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 431,59 € 03.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0013 Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 379,20 € 26.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »