DF/22/0354 |
Tašky papierové-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemosvit Folie, a.s. |
31719724 |
|
66,19 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0359 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
54,45 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0358 |
Kominárske služby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominarske sluzby |
10731423 |
|
28,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0349 |
Kancelársky papier-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
47,32 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0348 |
Kancelársky papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
217,63 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0363 |
Vyšívací stroj Brother-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIA SPECIAL, s.r.o. |
31587437 |
|
1 250,00 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0336 |
Elektr.energia 10/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,72 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0335 |
Elektr.energia 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
804,10 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0341 |
VBA prístup-VUC-net 10/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0334 |
Plyn 10/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 671,39 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0127 |
Plyn 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 894,01 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0328 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 999,14 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0125 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
50,00 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0344 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,78 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0131 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,27 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0346 |
Volejbalová lopta-1 ks-vzdeláv. poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AK SPORT, s.r.o. |
47163526 |
|
72,26 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0345 |
Kancelárske potreby-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
214,93 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
72,74 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0124 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
34,87 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0130 |
Mobilný telefón 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0129 |
Mobilný telefón 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0143 |
Jedálen.stoly, nočné stolíky-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
737,60 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0123 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0122 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0121 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0362 |
Internet 11/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0364 |
Kontrola a oprava HP, kontrola hydrantov,dodanie PHP-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
414,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0142 |
Kontrola a oprava HP a kontrola hydrantov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
241,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0133 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
606,30 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0132 |
Balkónové okná+dvere-5 ks, demontáž, montáž-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 750,00 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |