Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DF/24/0044 Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) Stredná odborná škola 37947541 Kinekus, s.r.o. 51967472 134,05 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0047 Čistiace prostriedky-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 47,60 € 22.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0045 Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAREKREA, spol. s r.o. 31734316 3 585,20 € 26.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0043 Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 Stredná odborná škola 37947541 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 42,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0046 Doprava žiakov-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 BUJŇAK GROUP s. r. o. 54683033 1 000,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0013 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 119,14 € 07.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0010 Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 394,51 € 07.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0009 Mobilný telefón 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,12 € 08.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0008 Mobilný telefón 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0011 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 232,86 € 08.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0154 Elektr.energia 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 638,79 € 15.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0007 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 36,86 € 02.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0006 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0005 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0004 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 19,60 € 24.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0153 Plyn 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 6 939,06 € 10.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0049 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 51,31 € 29.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0058 Pánske a dámske polokošele-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 271,90 € 11.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0050 Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0036 Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 12,20 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0037 Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4,98 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0038 Elektr.energia 1/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 128,49 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0039 Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 373,99 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0053 Telefóny-pevné linky-2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,47 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0054 Mobilný telefón 2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0055 Mobilný telefón 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0056 TV Magio-2/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0057 VBA prístup-VUC-net 2/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0052 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 217,13 € 05.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0048 Ubytovanie žiakov počas lyžiark.kurzu v dňoch 12.-16.2.2024 Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 37947541 2 975,00 € 26.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »