DF/22/0043 |
Služby-projekt.príprava pre zabezp.zlepšenia infraštruktúry v SOŠP vo Svite |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0032 |
Elektr.energia 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
837,91 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0042 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,77 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0009 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,45 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0195 |
Elektr.energia 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
819,80 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0307 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
809,98 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0335 |
Elektr.energia 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
804,10 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0205 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
800,67 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0231 |
Elektr.energia 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
797,64 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0267 |
Elektr.energia 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
788,96 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0317 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
782,17 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0158 |
Strava žiakov 5/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
776,90 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0125 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
769,63 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0034 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
769,33 € |
07.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0028 |
Strava žiakov za 1/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
761,60 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0296 |
Elektr.energia 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
756,44 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0439 |
Kancelárske stoličky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
748,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0143 |
Jedálen.stoly, nočné stolíky-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
737,60 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0320 |
Revízia kotolne-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
732,96 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
717,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
704,89 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0084 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
701,45 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0032 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
699,40 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0189 |
Strava žiakov 6/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
668,10 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0161 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
650,68 € |
03.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0228 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
647,51 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0436 |
Slávnostný obed pre zamestnancov - ukončenie roka 2022-SF |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
645,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0091 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
645,58 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0017 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
640,80 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0117 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
634,74 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |