Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0002 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,60 € 24.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0001 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0015 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.02.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0014 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,60 € 24.02.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0013 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.02.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0028 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,60 € 25.03.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0027 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 25.03.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0026 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 25.03.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0040 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 26.04.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0039 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,59 € 26.04.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0038 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,59 € 26.04.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0052 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.05.2022 01.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0051 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,60 € 24.05.2022 01.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0050 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.05.2022 01.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0065 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 28.06.2022 22.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0064 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,60 € 28.06.2022 22.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0063 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 28.06.2022 22.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0218 Čistič okien Kärcher-1 ks-HČ Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 107,30 € 28.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0080 Čistič okien Kärcher-1 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 105,00 € 28.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0387 Mikrovlnná rúra-3 ks, varná kanvica-3 ks-ŠI Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 314,67 € 06.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0081 Paletový vozík-vyúčtov.zálohy+doprava-PČ Stredná odborná škola 37947541 EULift s.r.o. 35724871 378,98 € 08.08.2022 09.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0313 Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 1 041,74 € 14.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0119 Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 717,00 € 10.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0146 Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 867,00 € 30.11.2022 02.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0438 Kuch.sporák MORA-ŠI-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 228,46 € 28.12.2022 29.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0410 Pranie a prenájom rohoží-škola Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 67,51 € 09.12.2022 20.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0158 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 37,27 € 09.12.2022 17.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/21/0427 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 44,68 € 07.01.2022 21.01.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/21/0145 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 25,96 € 07.01.2022 03.02.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0027 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 49,02 € 04.02.2022 22.02.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »