DF/22/0046 |
Strava žiakov 2/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
593,30 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0047 |
Plyn 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0048 |
Predplatné časopisu PrintProgress na r.2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
36,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0049 |
Eletr.energia 3/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0050 |
Elektr.energia 3/2022-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0051 |
Elektr.energia 3/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0052 |
Zapožičanie lyž.kompletu a skipasy - lyžiarky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
2 040,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0053 |
Autobusová doprava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRANS Patrick, s.r.o. |
52561798 |
|
900,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0054 |
Pracovná zdravotná služba 2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0055 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
295,55 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,53 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0057 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 279,24 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0058 |
Admin.poplatok za sprísupnenie služby "Študentský časopis-Hľadaj školu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
9,00 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0059 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
95,24 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0060 |
Pranie a prenájom rohoží-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0061 |
Sada-zástavy EÚ a SR-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
23,85 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0062 |
Plyn 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 689,10 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0063 |
Mobilný telefón 2/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0064 |
Mobilný telefón 2/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,72 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0065 |
Tv Magio-2/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0066 |
VBA prístup-VUC-net-2/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0067 |
Telefóny-pevné linky-2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,81 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0068 |
Elektr.energia 2/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 133,46 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0069 |
Elektr.energia 2/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
618,42 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0070 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0071 |
Tašky Prestige-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
1 483,91 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0072 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0073 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0074 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
48,96 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0075 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
102,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |