Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0046 Strava žiakov 2/2022-O,V Stredná odborná škola 37947541 Ham Ham, s.r.o. 46992154 593,30 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0047 Plyn 3/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 3 500,00 € 01.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0048 Predplatné časopisu PrintProgress na r.2022-škola Stredná odborná škola 37947541 VELDAN, s.r.o 36251054 36,00 € 28.02.2022 24.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0049 Eletr.energia 3/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 70,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0050 Elektr.energia 3/2022-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 23,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0051 Elektr.energia 3/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 21,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0052 Zapožičanie lyž.kompletu a skipasy - lyžiarky výcvik-škola Stredná odborná škola 37947541 SNOWPARK Lučivná, s.r.o. 36495867 2 040,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0053 Autobusová doprava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola Stredná odborná škola 37947541 TRANS Patrick, s.r.o. 52561798 900,00 € 02.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0054 Pracovná zdravotná služba 2/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0055 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 295,55 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0056 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 591,53 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0057 Strava zamestn.-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 279,24 € 03.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0058 Admin.poplatok za sprísupnenie služby "Študentský časopis-Hľadaj školu" Stredná odborná škola 37947541 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,00 € 03.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0059 Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ŠEVT a.s. 31331131 95,24 € 09.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0060 Pranie a prenájom rohoží-škola Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 68,14 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0061 Sada-zástavy EÚ a SR-ŠI Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 23,85 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0062 Plyn 2/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5 689,10 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0063 Mobilný telefón 2/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,40 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0064 Mobilný telefón 2/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 24,72 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0065 Tv Magio-2/2022-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,89 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0066 VBA prístup-VUC-net-2/2022 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0067 Telefóny-pevné linky-2/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,81 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0068 Elektr.energia 2/2022-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 133,46 € 11.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0069 Elektr.energia 2/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 618,42 € 11.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0070 Pranie prádla-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 282,85 € 11.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0071 Tašky Prestige-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Green Print s.r.o. 46587993 1 483,91 € 16.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0072 Internet 3/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,00 € 17.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0073 Internet 3/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 17.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0074 Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 EKOS -Ekologické služby 32881851 48,96 € 23.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0075 Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 EKOS -Ekologické služby 32881851 102,00 € 23.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »