Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/26/0126 Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 627,02 € 15.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0123 Servisné práce za II.Q 2026 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.04.2026 22.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0117 Elektr.energia 3/2026-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 11,01 € 14.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0118 Elektr.energia 3/2026-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 10,95 € 14.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0119 Elektr.energia 3/2026-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 758,51 € 14.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0035 Elektr.energia 3/2026-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 426,53 € 14.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0120 Elektrická energia 3/2026-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 818,38 € 14.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0043 Revízia kotolne-PČ Stredná odborná škola 37947541 Bednarčík - Plynoservis s. r. o. 56233728 162,89 € 14.04.2026 07.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0133 Revízia kotolne-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Bednarčík - Plynoservis s. r. o. 56233728 694,42 € 14.04.2026 07.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0036 Elektroinštalačné práce-PČ Stredná odborná škola 37947541 Ľubomír Orolin ORPI 41012194 86,47 € 13.04.2026 17.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0121 Elektroinštalačné práce-ŠI+škola Stredná odborná škola 37947541 Ľubomír Orolin ORPI 41012194 368,63 € 13.04.2026 20.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0110 Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 672,51 € 13.04.2026 20.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0034 Plyn 3/2026-PČ Stredná odborná škola 37947541 Torreol, s. r. o. 51127989 1 655,73 € 13.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0116 Plyn 3/2026-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Torreol, s. r. o. 51127989 7 058,62 € 13.04.2026 05.05.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0032 Mobilný telefón 3/2026-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 8,61 € 09.04.2026 17.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DFP/26/0033 Mobilný telefón 3/2026-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 8,61 € 09.04.2026 17.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0111 TV Magio-3/2026-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 19,35 € 09.04.2026 20.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0112 VBA prístup-VUC-net 3/2026 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,27 € 09.04.2026 20.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0113 Mobilný telefón 3/2026-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 8,61 € 09.04.2026 20.04.2026 Helena Orolinová Faktúra
DF/26/0114 Mobilné telefóny 3/2026-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,44 € 09.04.2026 20.04.2026 Helena Orolinová Faktúra