Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0023 Mobilný telefón 2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0070 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 133,30 € 06.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0029 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 99,82 € 06.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0052 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 217,13 € 05.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0050 Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0051 Plyn 3/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 04.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0020 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 144,39 € 04.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
062/24 Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 98,00 € 29.02.2024 08.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0049 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 51,31 € 29.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
063/24 Stredná odborná škola 37947541 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 69,00 € 29.02.2024 28.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DFP/24/0019 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 51,31 € 29.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0018 Tonery-2 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 98,00 € 29.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0045 Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAREKREA, spol. s r.o. 31734316 3 585,20 € 26.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0048 Ubytovanie žiakov počas lyžiark.kurzu v dňoch 12.-16.2.2024 Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 37947541 2 975,00 € 26.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0015 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0016 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0017 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 19,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0044 Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) Stredná odborná škola 37947541 Kinekus, s.r.o. 51967472 134,05 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0043 Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 Stredná odborná škola 37947541 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 42,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0046 Doprava žiakov-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 BUJŇAK GROUP s. r. o. 54683033 1 000,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra