DF/24/0048 |
Ubytovanie žiakov počas lyžiark.kurzu v dňoch 12.-16.2.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
2 975,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0031 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 987,93 € |
13.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0078 |
Tlačiarenský papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
299,58 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0077 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0079 |
Ceny-poháre-športové súťaže |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
44,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0074 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0087 |
Mikrofóny-1 ks-ŠI-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
99,99 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0060 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,54 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0066 |
Vysávač Kärcher+tablety-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0068 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
563,24 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0069 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
306,74 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0067 |
Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
37,95 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0071 |
Florbalový dres+rukavice-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
122,40 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0072 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0073 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0083 |
EduPage eGovernment modul-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0082 |
Fit lopty MERCO-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
72,00 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |