DF/24/0059 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 885,83 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0024 |
Plyn 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 251,61 € |
11.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0072 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0073 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
074/24 |
Hlavná činnosť-ŠI (Nadácia SPP).
Objednávame si u Vás:
- 1 ks Projektor Philips NeoPix,
- 1 ks Laminovačka Peach Premium,
- 2 bal.-laminovacia fólia,
- 1 bal.-laminovacia fólia A3 lesklá,
- 1 bal.-kancelársky papier,
- 2 ks-kancelárske nožnice,
- 2 ks-ton |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
075/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
- 12 ks - 1444 kužeľ SPORT 38 cm,
- 1 bal.- 0678 ponožky ASICS 6 pack,
- 4 ks - 7274 ffaša cyklo ELITE jet 550 ml,
čierno-sivá,
- 6 ks - 7382 fľaša cyklo JET 350 ml/550ml,
- 5 ks - 3673 florbalová loptička MATCH |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0060 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,54 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0068 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
563,24 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0069 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
306,74 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
438,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0028 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
366,40 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
092/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
108,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
077/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
- 8 ks -lopta fit MERCO Gymball 65 cm sivá,
- 2 ks -lopta fit MERCO Gymball 75 cm červená.
Cena objednávky 72 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
076/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0074 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0062 |
Elektr.energia 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,59 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |