DF/24/0055 |
Mobilný telefón 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0056 |
TV Magio-2/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0057 |
VBA prístup-VUC-net 2/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0022 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0023 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0106 |
Mobilný telefón 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0107 |
Mobilný telefón 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0108 |
Telefóny-pevné linky-3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,79 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0109 |
VBA prístup-VUC-net 3/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0110 |
TV Magio-3/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
056/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
-4 ks deliaca stena VITRA ARKITEKT.
Cena objednávky cca 200 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
057/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,30 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0032 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,32 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0487 |
Plyn- 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 230,75 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0492 |
Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 062,72 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0491 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,44 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0490 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,15 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0489 |
Elektr.energia 12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,90 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0488 |
Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 486,38 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0010 |
Plyn 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |