Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0055 Mobilný telefón 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0056 TV Magio-2/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0057 VBA prístup-VUC-net 2/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0022 Mobilný telefón 2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,44 € 07.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0023 Mobilný telefón 2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0106 Mobilný telefón 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0107 Mobilný telefón 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0108 Telefóny-pevné linky-3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,79 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0109 VBA prístup-VUC-net 3/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0110 TV Magio-3/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
056/24 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: -4 ks deliaca stena VITRA ARKITEKT. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 0,00 € 30.01.2024 09.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
057/24 Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 579,30 € 06.02.2024 16.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0032 Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 579,32 € 14.02.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0487 Plyn- 12/2023-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 23 230,75 € 10.01.2024 21.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0492 Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 062,72 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0491 Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 22,44 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0490 Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 44,15 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0489 Elektr.energia 12/2023-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 300,90 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0488 Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5 486,38 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0010 Plyn 1/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 23.01.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »