DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
084/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov
na kúrení.
Cena objednávky 190,51 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
085/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov
na kúrení.
Cena objednávky 190,51 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
082/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody.
Cena objednávky 122,28 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
083/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody.
Cena objednávky 122,27 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0091 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
048/24 |
Trvalá objednávka-rok 2024-podnik.činnosť.
Objednávame si u Vás odborné skúšky plynového
zariadenia v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
015/24 |
Trvalá objednávka-rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás odborné skúšky plynového
zariadenia v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0133 |
Viazanie dokumentov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
105/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/24/0041 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
372,08 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0480 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
369,22 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
032/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás odber vody, stočné
a zrážkovú vodu na r. 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
033/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás odber vody, stočné a zrážkovú vodu na r. 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/23/0150 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
337,07 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0030 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 320,79 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0029 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
435,04 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |