Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0053 Telefóny-pevné linky-2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,47 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0054 Mobilný telefón 2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0055 Mobilný telefón 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0056 TV Magio-2/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0057 VBA prístup-VUC-net 2/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0058 Pánske a dámske polokošele-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 271,90 € 11.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0059 Plyn 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 10 885,83 € 11.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0060 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 471,54 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0061 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 469,49 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0062 Elektr.energia 2/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 975,59 € 15.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0063 Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5,26 € 15.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0064 Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 19,19 € 15.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0065 Elektr.energia 2/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 102,75 € 15.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0066 Vysávač Kärcher+tablety-ŠI Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 515,40 € 11.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0067 Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI Stredná odborná škola 37947541 MAAD.sk, s.r.o. 46870733 37,95 € 18.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0068 Čistiace prostriedky-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 563,24 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0069 Čistiace prostriedky-ekon.úsek Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 306,74 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0070 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 133,30 € 06.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0071 Florbalový dres+rukavice-škola Stredná odborná škola 37947541 Florbal s.r.o. 44887001 122,40 € 18.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0072 Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 7 114,02 € 12.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »