Jaroslav Kačmár HasPO
Informácie
- Názov: Jaroslav Kačmár HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/22/0217 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0246 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0273 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 12.10.2022 | 18.10.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0282 | kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 346,43 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0281 | kontrola komínov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 629,30 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0297 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 118,80 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0352 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 237,60 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0028 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0052 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0075 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0105 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0133 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0157 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0167 | samolepka na regály | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 12,00 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0171 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0199 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0228 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 142,80 € | 06.10.2023 | 17.10.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0234 | pracovné odevy | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 125,00 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0258 | kontrola požiarných uzáverov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 346,43 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/23/0257 | kontrola komínov | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 629,30 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |