Objednávka č. 033/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 033/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota bez DPH: 500€
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/18/0020 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 122,90 € 29.01.2018 03.02.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0150 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 165,62 € 18.05.2018 25.05.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0197 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 121,10 € 15.06.2018 27.06.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0255 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 98,02 € 28.08.2018 01.09.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0308 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 201,59 € 17.10.2018 25.10.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0346 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 160,12 € 19.11.2018 24.11.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/18/0292 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 36,65 € 13.12.2018 20.12.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť