Objednávka č. 009/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 009/2020
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2020. Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 2000€
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2020
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/20/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 169,65 € 04.02.2020 15.02.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/20/0070 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 40,97 € 31.03.2020 07.04.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/20/0086 POTRAVINY Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 26,61 € 02.07.2020 15.07.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/20/0108 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 57,45 € 06.08.2020 15.08.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/20/0154 čistiace a spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 87,00 € 29.09.2020 08.10.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/20/0160 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 76,44 € 05.10.2020 15.10.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/20/0207 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 13,15 € 17.12.2020 29.12.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť