Objednávka č. 006/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mária Vancáková
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 006/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v roku 2014.Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 4500€
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0089 toner - kazeta do tlačiarne Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 10,90 € 09.04.2014 12.04.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0109 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 54,50 € 29.04.2014 03.05.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0119 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 23,28 € 14.05.2014 16.05.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0124 kazety HP VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 96,00 € 19.05.2014 21.05.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0131 kancelárske potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 81,41 € 22.05.2014 28.05.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0208 kancelársky materiál Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 54,29 € 25.06.2014 26.06.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0244 náplň do tlačiarne Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 36,30 € 29.09.2014 30.09.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť